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楼主: FTMorganTax
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[会计税务] 正规会计事务所,平价高效,如您有税务疑问,欢迎联系我们

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 楼主| FTMorganTax 发表于 2014-7-9 09:21:22
个人税务问题更新

Q:我给了雇主税号,但是我对被扣的税的数额有疑惑,他们是怎么决定扣多少税的?
A:一般说来,有一定的税务软件,并不会人为多扣或少扣

Q:如果多扣或少扣了呢?
A:澳洲采取的年底申报制度,到时候多退少补

Q:我如何知道雇主是否缴纳了代扣的税?
A:会计年底的时候雇主应该给您一个PAYMENT SUMMARY 列明所扣的税的总额。

Q:跳槽离开前雇主,如果搬家要通知新地址吗?
A:要的,为了方便邮寄PAYMENT SUMMARY
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 楼主| FTMorganTax 发表于 2014-7-11 13:39:32
个人退税常见问题更新

D1 Work related car expenses
对大部分人从家去上班的路程不能CLAIM。
可以CLAIM的:需要装载特殊工具/设备的。家是你的BASE,您开车出去继续工作。您有两个工作,往来于两个工作地点部分可以申报

4种抵扣方式,第一种简单点,每年CLAIM5000公里之内,取决于车排量可以CLAIM55-67cents/KM 不需要 written evidence

D2 Work related travel expenses
同D1但是交通工具非自己的车,同时申报住宿,吃饭(需要过夜),途中意外,火车票TAXI等开支,如果公司已经支付这部分开支,您必须申明在INCOME部分,在这里申请差价。全部CLAIM需要发票。

D3 Work related uniform, clothing, laundry and dry cleaning expenses
平时穿的衬衫西服都不算uniform,比较合理的是印有公司LOGO的衣服外面买不到的,同时公司必须要求在上班时候穿的。
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 楼主| FTMorganTax 发表于 2014-7-14 14:19:15
抵扣支出有哪些?
并不是所有的支出都可以用来扣税,只有与上述收入直接相关的费用支出才可以抵扣。可抵扣支出的范围也很广,下面就2006-2007的e-tax项目简单说明:
D1, 工作相关用车费用,有四种方法可以选择去计算。因这是简单的扫盲介绍,不详述。
D2, 工作相关旅途费用,通常从住家到工作地之间往返的车旅费不能抵扣,两个不同工作地点往返的费用可抵扣
D3, 工作相关制服费用、制服清洁费用
D4, 工作相关的自学教育费用,包括了学费、课本资料费、文具费、电脑折旧、学生会费、上学的差旅费等等
D5, 其他工作相关费用,比如工会费、加班餐费、研讨会费、杂志、太阳油等防护品、电脑软件等等
D6, 低值资产类(不高于1000)的折旧或者减值
D7, 利息股息收入的相关支出,比如账户管理费、用于投资股票的借款利息支出等
D8, 某些馈赠或捐赠支出,比如慈善捐赠
D9, 与第7项收入相关,澳洲年金、养老金中允许扣除的未扣本人购买支出额
D10, 与税务相关的咨询管理费用
D11,投资澳洲电影行业的支出
D12,澳洲境外年金、养老金中允许扣除的未扣本人购买支出额
D13,个人superannuation计划支出,即在雇主交付的养老金之外,自愿多交的养老金
D14,项目类抵扣,指纳税年度中应税项目放弃、终止等产生的可抵扣支出,比如项目的可行性分析支出、项目的环境评估费用、项目选址相关资产的折旧、获取知识产权项目的前期费用等等
D15,其他抵扣支出,比如选举费用、收入的意外险支出、外汇兑换损失等等未包括在D1至D14而可以用于抵扣的费用支出

如果您有税务问题,请拨打我们的电话/微信 0424 057 338 咨询
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 楼主| FTMorganTax 发表于 2014-7-16 11:52:31
如果您有税务问题,请拨打我们的电话/微信 0424 057 338 咨询
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 楼主| FTMorganTax 发表于 2014-7-17 13:06:38
如何计算纳税年度的补税或者退税
简单计算过程:

收入
减:抵扣支出
等于:税前收入净额

税前收入净额×税率=应纳税额
减去:家庭津贴、税收抵消、预付税款
加上:医疗保险(Medicare levy)、HECS债务
结果:净退税或者净补税额

2. 收入有哪些?
需要申报的收入主要包括大类
A:普通收入,包括了工作、提供劳务、经营生意、财产租赁孳息等
B:利得收入,包括处理房地产的利得、股票利得;非现金收入等
通常,老年福利、教育奖学金、军队相关补贴等是免税的;赌博收入一般不用缴税
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 楼主| FTMorganTax 发表于 2014-7-18 09:55:55
我们开通了网络递交材料的页面,您无需亲临我们办公室,通过网络交流沟通,上传材料,就可以轻松完成退税,最大程度简化您的退税过程,节省您的时间,真正让您退税无忧。

如果您有税务问题,请拨打我们的电话/微信 0424 057 338 咨询
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 楼主| FTMorganTax 发表于 2014-7-22 09:25:06
我们最新版本税务知识电子书已经更新完毕,有兴趣的朋友欢迎联系我们下载电子书。谢谢~
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 楼主| FTMorganTax 发表于 2014-7-24 09:04:38
欢迎在线咨询微信0424 057 338 (同手机号) 或QQ 2592621980
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 楼主| FTMorganTax 发表于 2014-7-25 09:06:38

小生意税务知识2

1.    生意开始后在税务上要注意些什么?

a.    您需要妥善保存所有与生意相关的收据,并且需要保存5年。
b.    如果您的生意还没有设立一个有效的会计系统,请保留所有收入,支出以及工资支付的记录后,委托会计师帮您进行指导并设立一个会计记账系统。
c.    大部分在澳洲的生意是需要在每个税务季度结束后的28天内申报给税务局。

税务季度的开始与结束日期如下:

•    1月1日至3月31日
•    4月1日至6月30日
•    7月1日至9月30日
•    10月1日至12月31日

注意这个季度,跟您生意开始日期无关。 即使您是3月30日开始的生意,到3月31日也算一个季度结束,也需要申报这个季度的账目给税务局。

d.    员工的养老金需要在每个季度结束后的28天内支付到员工指定的养老金账户,否则会有税务上的处罚。
e.    每个季度需要缴纳的税款要按时交给税务局,否则税务局收取的利息将不低于10%的年利率。
f.    如果没有足够资金缴纳税款,请联系税务局做一个分期付款计划。
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 楼主| FTMorganTax 发表于 2014-7-31 09:03:29
假如不报税有什么后果?
税局可能出具罚单,每超过28天110;最高罚款为550。
出现以下情况者就很有可能被罚款:
1)        多于一个纳税年度未报税
2)        报税的记录不良好
3)        未按规定要求申报,比如有Family Tax Benefit的

以上信息由FT Morgan 会计事务所提供, 不构成任何税务,投资以及其他方面的建议,仅供参考。

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